與今日招聘企業(yè)隨時溝通
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1、主持編制內控審計計劃,開展內控審計,制定可行的審計方案并編制審計報告。 2、主持協調核心管理人員離任審計工作并編制審計報告。 3、牽頭協調經營管理體系審計與改善實施。 4、建立完善內控管理體系、風險管理制度和流程,協助健全內控平臺。 5、有效管控內控潛在風險,提升各級公司日常招采標準化,保證采購質量杜絕浪費。 6、對現有制度、流程進行評估改進,完善經營管理流程風險管控點設置、審計與糾正。 7、開展內控評價工作,完善風險控制指標,有效識別和控制風險。 8、對合作資源方進行跟蹤評價,建立優(yōu)質供應商庫并及時更新。 任職要求: 1、本科及以上,財務管理、審計、預算管理、企業(yè)管理、房地產類等相關專業(yè)。 2、熟悉內控和審計知識。 3、3年以上大型地產公司審計風控經驗。
職責描述: 1、信息安全檢測平臺的運維、安全檢測、安全分析、報告; 2、企業(yè)內部信息安全審計(系統(tǒng)防護、權限策略、業(yè)務邏輯等); 3、防火墻、waf、soc、apt、edr、數審、堡壘機、災備等網絡與信息安全設備設施運維; 4、網絡與信息安全檢查、安全運營、安全維護,滲透測試、安全評估、漏洞預警、漏洞驗證; 5、網絡與信息安全事件應急處置; 任職要求: 1、信息安全三年及以上工作經驗,本科以上學歷,優(yōu)秀者學歷可放寬至大專; 2、信息安全項目擔任過項目經理,具有系統(tǒng)規(guī)劃、等級保護、風險評估、應急支援等項目經驗; 3、具有豐富的網絡安全理論知識,熟悉TCP/P協議,掌握基本的交換機與路由知識; 4、熟悉WEB漏洞、系統(tǒng)漏洞、業(yè)務漏洞等的原理及檢測; 5、熟悉主流安全產品、開源安全工具等的功能、配置及使用; 6、熟練使用常見安全掃描、滲透測試工具,如sqlmap、AWVS和Nexpose等; 7、掌握主流漏洞利用和逃逸技術,如HeapSpray、ROP等,熟悉**、木馬、僵尸網絡等惡意軟件基本行為和常用技術如隱藏技術、感染技術、注入技術; 8、對常見網絡攻防技術原理,如web攻擊、中間人攻擊、木馬技術等有深刻認識,有處理過木馬、**、入侵、網絡攻擊等突發(fā)安全事件經驗; 9、熟悉常見的針對系統(tǒng)、網絡及用戶環(huán)境等的攻擊原理、檢測及防御手段; 10、熟悉主流信息安全產品和技術,包括:防**、身份認證、安全審計、防火墻、入侵檢測、VPN、IPS、DDS、漏洞掃描、堡壘機、終端管理等; 11、熟悉信息安全等級保護、ISO信息安全體系等相關標淮、法律法規(guī),并持有信息安全工程師、CISA、CISP或CISSP等證書者優(yōu)先; 12、良好的文檔材料編寫功底,能獨立完成技術文檔的編寫; 13、具有良好的道德品質,職業(yè)操守,有責任心,溝通能力強,良好的團隊合作精神。
一、崗位職責:
1、負責制定集團內部審計工作制度、工作程序,編制集團年度審計工作計劃并組織實施;2、負責對集團本部及下屬企業(yè)的財務收支、經濟合同、國家財經法規(guī)等執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督;
3、根據集團要求,負責對集團各版塊負責人進行任期或任終經濟責任審計、離任審計;
4、負責對集團本部及下屬企業(yè)內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋;
5、根據集團各版塊內控體系存在的問題進行制度或體系的完善、修訂;
6、負責集團各項制度、規(guī)定、流程等執(zhí)行情況審計,并根據審計情況進行修訂、完善或補充。
二、任職要求:
1、大專以上學歷,10年以上工作經驗,3年以上內部審計部長工作經驗,有大型集團內部審計工作經驗優(yōu)先考慮;
2、熟識國家的財經、稅務、會計、審計法規(guī),有較強的溝通能力、協調能力和文字處理能力,具有較強的推斷和決策能力;
3、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素養(yǎng)及操守,可以適應短期出差。
1.負責工程概算、預算工作。保證不同階段及時編制、估算、概算準確、審計合理并按時完成任務;
2.參與工程結算管理工作;
3.負責工程成本核算。保證工程成本核算真實、準確,核算及時,無遺漏;
4.參與變更洽商的分析和備案;
5.有電力工程相關經驗
6.及時完成上級領導安排的其他工作任務。
任職要求:
1.預算、造價、電氣工程及其自動化相關專業(yè)畢業(yè),大專及以上學歷;
2. 為人踏實肯干,具有團隊合作意識,能與公司員工和諧共處,具有對外溝通、協調能力,能妥善處理外部關系;
3. 有無造價師證皆可
職位福利:交通補助、節(jié)日福利、年輕化團隊、可視頻面試、五險
1. 負責制訂并完善內部審計制度、工作流程和管理辦法,制訂內部審計年度工作計劃等; 2. 負責日常經營審計、干部在任離任審計、其他專項審計等審計工作,包括但不限于與之相關的制訂內部審計方案、起草審計報告和管理建議書等審計文書等; 3. 負責審計過程中與相關部門的協調和溝通; 4. 負責開展審計問題整改的跟蹤核查工作; 5. 參與協調對接上級單位對公司的內部審計工作; 6. 協同風險控制工作,側重監(jiān)督公司財產資金情況、流程運行狀況,分析財務報表,判斷其運行效率效益,及時發(fā)現風險并提出改進建議; 7. 完成領導領導交辦的其他工作。 任職資格: 1. 熟練掌握財稅和審計專業(yè)知識,熟悉內部控制、風險管理相關知識; 2. 熟悉國家財經類法規(guī),會計準則與審計準則等專業(yè)規(guī)則; 3. 了解建設工程行業(yè)情況; 4. 熟練使用賬務處理軟件(如金蝶、用友)、辦公軟件; 5. 優(yōu)秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業(yè)道德和團隊協作精神; 6. 良好的語言、文字表達能力; 7. 5年以上相關審計管理經驗; 8.CPA、CIA、中高級審計師優(yōu)先考慮。
1、參與開展公司內部控制評審與優(yōu)化。
2、參與物資采購、招標業(yè)務流程的審計監(jiān)督;新項目工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。
3、參與公司經營管理活動的審計評價與咨詢。
4、不定期地進行專項審計和專案審計。
5、公司內部規(guī)章管理制度監(jiān)督執(zhí)行。
任職要求:
1、??萍耙陨蠈W歷,會計學、審計學或者經濟學類相關專業(yè);
2、具有財務、審計經驗者優(yōu)先;
3、良好的組織協調及溝通能力;
4、具有較強的抗壓力;
崗位內容:
1. 審計企業(yè)、政府或非營利組織的財務報表,確認其準確性和合法性。
2. 指導審計團隊進行審計工作,確保按時完成任務。
3. 提出發(fā)現的財務問題,并制定解決方案。
4. 與客戶溝通并提供建議,改善內部控制,優(yōu)化財務管理流程。
任職要求:
1. 擁有相關領域的高中及以上學歷。
2. 至少1年以上相關領域的工作經驗,熟悉國家財務、稅務法規(guī)和審計標準。
3. 熟練使用審計工具(如IDEA、ACCA等),并具備一定的計算機應用知識。
4. 謹慎、細致、嚴謹,具備良好的溝通和團隊協作能力。
一、工作職責:
1、執(zhí)行公司內部的各項審計和市場監(jiān)察工作。
2、負責審計和市場監(jiān)察過程文件、證據的收集、整理和歸檔。
3、執(zhí)行公司總體審計和市場監(jiān)督籌劃方案,監(jiān)督方案執(zhí)行及定期匯
報執(zhí)行情況。
4、執(zhí)行銷售市場的f費用審核和各項市場監(jiān)察工作。
二、任職要求:
1、??萍耙陨蠈W歷。
2、具有1年以上內部審計/市場監(jiān)察/市場管理等相關工作經驗。
3、具有良好的溝通表達能力,勤奮好學,具有獨立思考能力。
崗位職責: 1、負責制定集團審計監(jiān)察工作制度、規(guī)范、標準、計劃并監(jiān)督實施; 2、負責組織部門內部工作例會,布置各項具體工作任務和考核重點,總結上階段工作成果,并收集績效數據,對員工進行績效考核; 3、負責對各項規(guī)章制度和勞動紀律執(zhí)行情況進行跟蹤檢查,對內外部投訴、舉報的違規(guī)違紀行為進行跟辦,查處違規(guī)違紀案件,提出監(jiān)察建議,堵塞管理漏洞,提升管控; 4、負責收集匯總產生較大影響的異常信息,進行分析處理,研究事項突破口,核實異常信息真實性,對調查結果承擔相應責任; 5、負責建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計及其他事項的報備抽查體系,包括入圍單位選擇、開標、合同簽訂、工程洽商、變更、工程預結算等; 6、負責跟蹤審計結果執(zhí)行情況; 7、承擔與法律顧問的溝通銜接工作,協調處理公司法律問題,以維護公司法律權利和利益;8、參與集團重大決策。配合協助(企業(yè)并購、重大合同及協議)的盡職調查、合同談判和審查; 9、領導交辦的其他事情。 任職資格: 1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,法學、財務管理、工程管理等相關專業(yè); 2、5年以上公安、檢察院、法院等機構工作經歷,具備5年以上大型地產企業(yè)同等崗位經驗者優(yōu); 3、具備良好的案件分析研究能力,熟悉刑偵、司法單位的業(yè)務流程,熟悉企業(yè)內部審計監(jiān)察程序; 4、作風嚴謹,具備良好的組織協調能力和人際處理能力。
一、崗位職責:
1、協助建立和完善集團公司內部制度和流程,協助領導制定年度審計計劃;
2、負責對集團公司內部財務的進行審計監(jiān)督;
3、負責審計過程中與相關單位的協調和溝通,督促審計建議的落實;
4、針對涉及的審計事項,撰寫審計報告,并提出意見和建議。
6、完成領導交辦的其他工作。
二、任職要求:
1、年齡要求:25-35歲之間;
2、學歷要求:本科及以上學歷,財務管理、審計學等相關專業(yè)優(yōu)先;
3、工作年限:2年以上審計事務所相關工作經驗,3年以上內審工作經驗,熟悉審計、財務、會計類工作,有基層管理經驗者優(yōu)先;
4、證件要求:具有初級會計資格證者(含)以上職稱優(yōu)先考慮;
5、關鍵技能:熟悉國家審計相關法規(guī)、程序和方法,熟悉內部審計流程與規(guī)范;
6、其他要求:具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神,公正嚴謹、責任心強、良好的語言、文字表達能力;
7、工作地址:福州。
職責描述: 1、負責制定和完善審計制度、審計流程,擬定年度審計計劃,起草制定各項審計工作具體計劃及方案; 2、負責完成年度審計項目,如集團內控審計、子分公司常規(guī)審計,其他專項審計(離任離任審計、舉報調查、內部流程審計)等,擬定內部審計報告;
評估、審計、財務等專業(yè)大專以上學歷;熟悉企業(yè)會計、審計、評估等業(yè)務流程;有評估或審計師事務所工作經驗優(yōu)先,熟練使用辦公軟件,較強的數據、信息整合能力;良好的溝通能力和學習能力。有責任心,吃苦耐勞、適應出差。
公司主要從事代理記賬和企業(yè)注冊登記、咨詢管理、績效評價、稅收策劃、清算注銷等業(yè)務,代理全市308家村(居)、52家農民專業(yè)合作社、66家小微企業(yè)財務工作,同時擔任多家企業(yè)、事業(yè)單位和政府機關財務管理顧問,由于業(yè)務拓展,1、現招聘從事審計崗位的2名,30歲以上,必須有會計事務所2年以上的工作經歷,熟練使用審計軟件,有現場和案頭審計經驗的,2、財務會計2名,30歲以上,會計專業(yè)學歷,大專以上學歷或者有會計師職稱;3、熟悉國家財經法規(guī)制度、會計理論及企事業(yè)單位內部流程;4、具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力;5、具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓能力。
提示:有審計工作經驗和機關事業(yè)單位會計相關工作經驗,或有相關內審工作經驗的優(yōu)先;6、淮安2名,睢寧2名,
工作福利:工資面議 五險 周末雙休 每年一次體檢及2次遠、近游等休閑活動。,投送簡歷需要填寫本人聯系方式郵箱 ***************
聯系人:劉先生 ***********
職位福利:交通補助、餐補、定期體檢、員工旅游、周末雙休、定期團建、彈性工作
崗位職責:1.業(yè)務審計;2.財務審計;3.整改與匯報。任職要求:1.本科及以上學歷;2.會計、財務管理及工商管理等相關專業(yè)。
崗位職責: 1、開展公司內部審計管理、法律事務管理及合規(guī)管理的工作; 2、對工作中遇到的問題進行法律分析,進行風險的識別與評估、預警,并提出相應解決方案或應對建議; 3、修訂和完善相關規(guī)章制度及流程; 4、協助開展審計、法律服務機構的選聘及管理工作; 5、協助開展審計、法律相關培訓工作; 6、完成領導交辦的其他工作。 任職資格: 1、知識范圍:審計、法律、會計等相關專業(yè)知識; 2、學歷:大學本科及以上學歷; 3、職業(yè)資格:初級及以上相關類別專業(yè)技術資格、法律職業(yè)資格(A證)優(yōu)先; 4、工作年限:1年及以上相關工作經驗,如果有5年以上審計、法律相關經驗可根據具體情況適當放寬其他條件; 5、業(yè)務水平:深入了解,熟悉業(yè)務,并能根據實際情況熟練應用; 6、業(yè)務范圍:熟悉商管、物管及地產行業(yè)的審計、法律工作。
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