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工作內容: 1、 負責公司內部審計工作,制定年度審計計劃與具體審計計劃,負責各項審計業(yè)務(包括但不限于內部控制審計、績效審計、財務報表審計、信息系統(tǒng)審計等)的實施,撰寫審計報告并向董事會報告; 2、 負責對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和要求,并監(jiān)督落實; 3、 組織公司相關業(yè)務流程的梳理與制度的建立; 4、 負責合規(guī)工作的推進、整改與考核; 5、 負責內部控制制度建設、完善及評價工作; 6、參加審計持續(xù)培訓與考核,在審計職責范圍內提供審計咨詢服務; 7、負責對接會計師事務所、券商等三方機構,溝通內部審計相關事宜。 工作要求: 1、 教育水平: 財務、審計、法律等相關專業(yè)本科及以上。 2、 工作經驗: 1年以上會計師事務所工作經驗或制造業(yè)上市公司內部審計工作經驗,對企業(yè)經營管理有一定理解。 3、 專業(yè)技能: 具備財務、審計、企業(yè)管理方面的專業(yè)知識,擁有CPA、CIA證書優(yōu)先。 4、 素質能力: 具備較強的協(xié)調、溝通能力和原則性,有較強的執(zhí)行能力及良好的職業(yè)道德和責任感。做事認真細致、追求卓越,能為公司發(fā)展提供綜合性操作建議。較強的抗壓能力,適應出差。
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