職位描述
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崗位職責:
1、根據(jù)公司管理工作要求,參與制定、修正、完善內部審計制度,協(xié)助部門經理建立健全內部審計工作流程和體系。
2、編制年度審計工作計劃,包括日?;伺c非常規(guī)審查:日?;酥饕菍緝炔勘O(jiān)控的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估,對公司內部作業(yè)流程是否恰當進行審查和評估。
3、按照審計工作計劃及審計項目特點,制定具體的審計工作方案。
4、按照已批準的審計計劃和審計工作方案,負責具體審計項目的實施。
5、取得審計工作證據(jù),并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責。
6、編制審計工作報告,客觀反映被審計部門、區(qū)域的情況,公正的給予評價,并提出建設性的建議和處理意見。
7、負責審計資料的立卷、收集、整理歸檔工作,并負有保密責任。
8、負責對公司員工進行廉潔自律及相關法律法規(guī)的教育培訓。
9、負責對已完成的項目進后續(xù)追蹤。
任職資格:
1、本科以上學歷,會計專業(yè)優(yōu)先;
2、具有3年以上內部審計相關工作經驗優(yōu)先;
3、良好的語言表達和文字表達能力;
4、邏輯思維嚴密,具有良好的分析判斷能力;
5、持續(xù)的學習力和工作的主動性;
6、熟練掌握合同法、會計法及企業(yè)管理相關知識;
7、能夠接受出差。
工作地點
地址:上海閔行區(qū)上海-閔行區(qū)紫竹信息數(shù)碼港6號樓
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